Orden de Compra. Nº3208-56-SE15 "SERVICIO DE GRUA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-56-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3208-21-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 10220,1
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gruas torres
Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA
R.U.T. 77.334.830-8
Sucursal gruas torres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101623
Grúas torre1HoraVARADA DE LANCHA DEPENDER PM-2505 EN PATIO DE LA GOBERNAICÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE.SEGÚN REPORTE Nº 055881 $ 53.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.790 $ 53.790
Total Neto $ 53.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.220
TOTAL OC $ 64.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.