Orden de Compra. Nº3208-58-SE23 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-342"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-58-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-342
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3208-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 26980
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marines
Razón Social servicios de lubricacion limitada
R.U.T. 76.514.312-8
Sucursal Marines
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO L-342 CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, PLACA PATENTE HZJK-84, PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PATACHE, REPARTICIÓN DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUEDE ACUERDO A COTIZACIÓN ENTREGADA POR EL PROVEEDOR. $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
Total Neto $ 142.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.980
TOTAL OC $ 168.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.