Orden de Compra. Nº3208-86-AG25 "LIMPIEZA DE ESTRUCTURA FARO PENÍNSULA SERRANO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3208-86-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-86-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE ESTRUCTURA FARO PENÍNSULA SERRANO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3208-86-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 294500
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FACU
Razón Social COMERCIAL FACU SPA
R.U.T. 76.490.468-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FACU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DETALLADO EN PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO. SE DECLARARA INADMISIBLE AQUELLA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN Y SERA DE CARÁCTER OBLIGATORIO SUBIR UNA COTIZACIÓN CON DETALLE DEL SERVICIO SOLICITADO, ADEMAS DE CONSIDERAR QUE EL SERVICIO DEBE SER REALIZADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, AL OFERTAR EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A A CUMPLIR EL PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO.SEGÚN LO ESTIPULADO POR EL PROVEEDOR EN LA COTIZACIÓN $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
Total Neto $ 1.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.500
TOTAL OC $ 1.844.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.