Orden de Compra. Nº3208-92-SE10 "CONSTRUCCIÓN OFICINAS"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-92-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-07-2010
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 606722,6889
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carmen Cortez Muñoz
Razón Social CARMEN SYLVIA CORTEZ MUNOZ
R.U.T. 10.713.911-7
Sucursal Carmen Cortez Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadEFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DISTRIBUIDORA DE MENSAJES Y LA SALA DE ARMAS.  $ 3.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.277 $ 3.193.277
Total Neto $ 3.193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 606.723
TOTAL OC $ 3.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.