Orden de Compra. Nº3209-1081-CM16 "DAEM SAN RAFAEL"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3209-1081-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 114264,48
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Irene
Razón Social JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO
R.U.T. 14.473.354-1
Sucursal Rosa Irene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios50 (1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD 1024259(1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.150 $ 33.150
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios80 (1109317) ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 CC UNIDAD 1129317(1109317) ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 CC UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES 1129709(1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
44121804
2239-4-LP14
Borradores50 (1137631) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD 1159672(1137631) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.500 $ 243.500
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva100 (1137820) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM NARANJA 5 PLIEGOS - UNIDAD 1159862(1137820) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM NARANJA 5 PLIEGOS - UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 626.450
Descuento $ 25.058
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.264
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 715.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.