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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3209-1081-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAEM SAN RAFAEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ORIENTE S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
114264,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rosa Irene |
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Razón Social |
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO
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R.U.T. |
14.473.354-1 |
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Sucursal |
Rosa Irene |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 50 | | (1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD 1024259 | (1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.150
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$ 33.150
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 80 | | (1109317) ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 CC UNIDAD 1129317 | (1109317) ADHESIVO ARTEL SILICONA LIQUIDA 250 CC UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 20 | | (1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES 1129709 | (1109709) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA MEDIA NEGRO 15 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.800
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$ 49.800
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44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 50 | | (1137631) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD 1159672 | (1137631) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.500
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$ 243.500
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60123001 2239-4-LP14
| Figuras Goma Eva | 100 | | (1137820) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM NARANJA 5 PLIEGOS - UNIDAD 1159862 | (1137820) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM NARANJA 5 PLIEGOS - UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 626.450
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Descuento
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$ 25.058
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.264
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 715.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.