Orden de Compra. Nº3209-18-SE15 "MATERIALES ESC. ALTO PANGUE"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3209-18-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. ALTO PANGUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 7113,0015
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ARSENIO JIMENEZ BALLART
Razón Social RODRIGO ARSENIO JIMENEZ BALLART
R.U.T. 7.025.514-6
Sucursal RODRIGO ARSENIO JIMENEZ BALLART
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto45UnidadBIESTRECH 1.50 ANCHO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.437
Total Neto $ 37.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.113
TOTAL OC $ 44.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.