Orden de Compra. Nº3209-317-SE18 "DAEM SAN RAFAEL"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3209-317-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 19370,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC BASCUNAN Y COMPAÑIA LTDA
Razón Social Sociedad Bascunan y Compania Limitada
R.U.T. 78.314.280-5
Sucursal SOC BASCUNAN Y COMPAÑIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AISLADORA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica15UnidadCONDUIT  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica50UnidadABRASADORA CONDUIT  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201606
Calafateos1UnidadPICAPORTE 4 UYUST  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
60121001
Pinturas10UnidadMT MALLA CUADRADA  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31161506
Tornillos roscalata1UnidadKG CLAVOS 2 1/2  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31161506
Tornillos roscalata1000UnidadCAJA TORNILLO 1P  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31161507
Tornillos roscadores3000UnidadCAJA TORNILLO 1P  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1UnidadBISAGRAS 3*3  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
60121001
Pinturas10UnidadPINO TAPA CANTIADA  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60121001
Pinturas1UnidadKG GRAMPAS 3/4  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
60121001
Pinturas25UnidadCORDÓN ELÉCTRICO 1.5  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
60121001
Pinturas4UnidadCAJA CHUQUI  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 101.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.370
TOTAL OC $ 121.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.