Orden de Compra. Nº3209-34-SE12 "OFICINA SAN RAFAEL DESDE 3209-7-L112"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3209-34-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2012
Nombre de la Orden de Compra OFICINA SAN RAFAEL DESDE 3209-7-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3209-7-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 37544,19
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Encarga Ltda
Razón Social PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCARGA LIMITAD
R.U.T. 76.156.801-9
Sucursal Encarga Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadMATERIALES EN LISTA ADJUNTA.  $ 197.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.601 $ 197.601
Total Neto $ 197.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.544
TOTAL OC $ 235.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.