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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3209-367-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESCUELA SAN RAFAEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ORIENTE S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA ORIENTE 2533 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
109972 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ORIENTE 2533 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Amasanderia y Roticeria Dulce Pan |
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Razón Social |
Margarita De Las Mercedes Arenas Novoa
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R.U.T. |
12.521.853-9 |
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Sucursal |
Amasanderia y Roticeria Dulce Pan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 5 | Unidad | 100 C/U BOLSA PAPEL DESECHABLE | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 560 | Unidad | JUGO INDIVIDUAL NECTAR | |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.800
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$ 128.800
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50201706
| Café | 560 | Unidad | BARRA CEREAL | |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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50201706
| Café | 560 | Unidad | GALLETON QUAKER | |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.800
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$ 156.800
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 560 | Unidad | GALLETA INDIVIDUAL | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.400
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$ 162.400
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Total Neto
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$ 578.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.972
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$ 688.772
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.