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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3209-513-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SALA CUNA ALTO PANGUE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA ORIENTE S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
57957,8014 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC BASCUNAN HERNANDEZ LTDA |
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Razón Social |
SOC BASCUNAN HERNANDEZ LIMITADA
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R.U.T. |
78.314.280-5 |
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Sucursal |
SOC BASCUNAN HERNANDEZ LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad | TINETA PASTA MURO. | |
$ 33.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.226
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$ 67.226
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86131502
| Pintura | 6 | Unidad | RODILLOS. | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.566
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$ 7.563
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHAS 4". | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.042
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60121251
| Pintura al agua | 4 | Unidad | TINETAS DE ESMALTE AL AGUA. | |
$ 56.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.212
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$ 225.210
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Total Neto
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$ 305.041
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.958
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$ 362.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.