Orden de Compra. Nº3209-596-SE18 "DAEM SAN RAFAEL"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3209-596-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 3905,45
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC BASCUNAN Y COMPAÑIA LTDA
Razón Social Sociedad Bascunan y Compania Limitada
R.U.T. 78.314.280-5
Sucursal SOC BASCUNAN Y COMPAÑIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo2UnidadBROCA METAL 4MM WURTH DIN 338  $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696 $ 2.696
30171504
Puertas de madera2UnidadCODO PVC SANITARIO 75*87  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
31161506
Tornillos roscalata2UnidadCANALETA GALVANIZADA 0.35*300  $ 4.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.074 $ 8.074
46171501
Candados1UnidadTUBERIA PVC SANIT 75MM*6MT  $ 5.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.330 $ 5.330
40142604
Codos de tubo1UnidadADHESIVO HOFFENS LATA 240CC  $ 2.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
40142604
Codos de tubo40UnidadREMACHES POP 3.2*10  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
Total Neto $ 20.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.905
TOTAL OC $ 24.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.