Orden de Compra. Nº3209-752-SE14 "MATERIALES PANGUE ARRIBA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3209-752-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PANGUE ARRIBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 10687,8838
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis
Razón Social LUIS OSVALDO AGUILAR PARRA
R.U.T. 7.498.049-K
Sucursal Luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO BLAK AND DECKER 228  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
27111508
Sierras1UnidadPESTILLO TRUPER CON MANGO.  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
27111508
Sierras1UnidadAZADÓN TRUPER C/M   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
27111508
Sierras1UnidadACOPLE LLAVE METAL 1/2  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
27111508
Sierras1UnidadACOPLE LLAVE METAL 3/4  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
27111508
Sierras2UnidadTE PLANZA 1/2  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471
40142121
Carretes de manguera15UnidadMTRS DE MANGUERA GOLOTICA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
40142121
Carretes de manguera8UnidadLISTON 1*1  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2UnidadBARRE HOJAS TRUPER  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31161508
Tornillos para madera2UnidadPESTILLO TRUPER  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277
11121603
Troncos1UnidadMARTILLO TOOL  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521 $ 3.521
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadSET ATORNILLADOR TRUPER  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
Total Neto $ 56.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.688
TOTAL OC $ 66.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.