Orden de Compra. Nº
3209-752-SE14
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MATERIALES PANGUE ARRIBA
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3209-752-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PANGUE ARRIBA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Facturación
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
Comuna
San Rafael
Impuesto
10687,8838
Dirección de Envío de la Factura
CALLE IGNACIO BASCUÑAN 378-SAN RAFAEL - DPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis
Razón Social
LUIS OSVALDO AGUILAR PARRA
R.U.T.
7.498.049-K
Sucursal
Luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
1
Unidad
SERRUCHO BLAK AND DECKER 228
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
27111508
Sierras
1
Unidad
PESTILLO TRUPER CON MANGO.
$ 5.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.790
27111508
Sierras
1
Unidad
AZADÓN TRUPER C/M
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
27111508
Sierras
1
Unidad
ACOPLE LLAVE METAL 1/2
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
27111508
Sierras
1
Unidad
ACOPLE LLAVE METAL 3/4
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
27111508
Sierras
2
Unidad
TE PLANZA 1/2
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470
$ 471
40142121
Carretes de manguera
15
Unidad
MTRS DE MANGUERA GOLOTICA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
40142121
Carretes de manguera
8
Unidad
LISTON 1*1
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Unidad
BARRE HOJAS TRUPER
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
31161508
Tornillos para madera
2
Unidad
PESTILLO TRUPER
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.278
$ 13.277
11121603
Troncos
1
Unidad
MARTILLO TOOL
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.521
$ 3.521
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
SET ATORNILLADOR TRUPER
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
Total Neto
$ 56.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.688
TOTAL OC
$ 66.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.