Orden de Compra. Nº3210-136-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-13-L121"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Rafael
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3210-136-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-13-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3210-13-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 del sistema gubersys- CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Rafael
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
Comuna San Rafael
Impuesto 14778,2
Dirección de Envío de la Factura CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCloro gel 500 grs/mlCLORINDA GEL X 500 ML Formato de venta caja de 15 unidades $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBolsa basura 50x70BOL. ASEO SUPERIOR 50X70 formato de venta rollo de X 10 UN $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBolsa basura 70x90BOL. ASEO SUPERIOR 70X90 formato de venta rollo de X 10 UN $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
14111705
Servilletas de papel70UnidadToalla papel interfoliadoTOALLA ELITE INTERF. EXBCA 2H X200 UN Se vende por caja de 18 unidades. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400
Total Neto $ 77.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.778
TOTAL OC $ 92.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.