|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3210-136-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-07-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-13-L121 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3210-13-L121 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Salud |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
|
|
R.U.T. |
69.264.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de San Rafael
|
|
R.U.T. |
69.264.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD |
|
Comuna |
San Rafael
|
|
Impuesto |
14778,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.809.560-0 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 15 | Unidad | Cloro gel 500 grs/ml | CLORINDA GEL X 500 ML
Formato de venta caja de 15 unidades
|
$ 516,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.740
|
$ 7.740
|
24111503
| Bolsas de plástico | 40 | Paquete | Bolsa basura 50x70 | BOL. ASEO SUPERIOR 50X70
formato de venta rollo de X 10 UN
|
$ 39,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.560
|
$ 1.560
|
24111503
| Bolsas de plástico | 60 | Paquete | Bolsa basura 70x90 | BOL. ASEO SUPERIOR 70X90
formato de venta rollo de X 10 UN
|
$ 68,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.080
|
$ 4.080
|
14111705
| Servilletas de papel | 70 | Unidad | Toalla papel interfoliado | TOALLA ELITE INTERF. EXBCA 2H X200 UN
Se vende por caja de 18 unidades.
|
$ 920,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.400
|
$ 64.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 77.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.778
|
|
$ 92.558
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.