Orden de Compra. Nº3210-189-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-14-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3210-189-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-14-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3210-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
Comuna San Rafael
Impuesto 247095
Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MedicalTek CHILE S.A.
Razón Social MEDICALTEK CHILE S A
R.U.T. 96.696.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MedicalTek CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas400Unidad40500033272_AGUJA HIPODERMICA 23GX1-1/2 LUER 40500033272_AGUJA HIPODERMICA 23GX1 LUER CJ 100 UDS. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42152457
Kits de cementado dental3Unidad40404002695_COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT 5 JERINGAS + S.B UNIVERSAL (A1B, A2B, A3B, A3.5B, B2B) KIT FILTEK Z250 XT - KIT INSTITUCIONAL X5 JER + SBU 3ML + SOF-LEX 1/2'' (C Y M) + ACCESORIOS DE APLICACIÓN 3M $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
42151805
Discos de acabado o pulido30Unidad40404000109_DISCO SOFLEX 1982C 40404000109_DISCO SOFLEX 1982C 30 UDS. 3M $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales5Unidad40404001437_ALGINATO PARA IMPRESIONES DE PRECISION 454 GR ALGINATO CHROMAPRINT REGULAR SET 454 GRS. COLTENE $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental5Unidad40404001791_SILICONA MEDIANA SWINSS SILICONA SPEEDEX MEDIUM 140 ML COL024 COLTENE. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
42152457
Kits de cementado dental5Unidad40404002468_COMPOSITE FILTEK BULK FILL COLOR A3 JERINGA DE 4 GRS. FILTEK ONE BULK FILL A3 JG 4 GRS 3M ESPE. $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 1.300.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.095
TOTAL OC $ 1.547.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.