Orden de Compra. Nº3210-205-SE23 "FERRETERIA CONVENIO PROMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3210-205-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA CONVENIO PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 170-2023 del sistema CONVENIO PROMOCION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
Comuna San Rafael
Impuesto 34444,34
Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREBAS
Razón Social FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA
R.U.T. 76.878.952-5
Sucursal FERREBAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O3Unidad no definidaACIDO MURIATICOACIDO MURIATICO QCA UNIV 1 LT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
12163501
Sellador de cementación5Unidad no definidaSELLADOR ACRILICO PINTABLESELLADOR ACRILICO PINTABLE BLANCO LANCO 300M $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA PINTUREC RECICLADO BLANCO LLAMA TINETA $ 58.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 4 BROCHA 4 SOYODA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 2BROCHA 2 FERROMAX $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31201602
Pastas1Unidad no definidaPASTA MURO 6KG PASTA MURO MOHICAN GALON M1 INTERIOR-EXTERIOR 6KG $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaESPATULA 100MMESPATULA 100MM TOLMAT PRO 40016 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaCINTA PAPEL ENMASCARARCINTA PAPEL ENMASCARAR 48MM X 40 MTS SELLOCITA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162704
Puntas de rodillo4Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 9"RODILLO CHIPORRO 9" WADFOW 230 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTE SINTETICO DILUYENTE SINTETICO DIDEVAL 5LT $ 7.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.933 $ 7.933
23131507
Tela para lijar10Unidad no definidaLIJA AL AGUA 120LIJA AL AGUA 120 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 181.298
Descuento $ 12
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.444
TOTAL OC $ 215.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.