Orden de Compra. Nº
3210-205-SE23
"
FERRETERIA CONVENIO PROMOCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3210-205-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
FERRETERIA CONVENIO PROMOCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 170-2023 del sistema CONVENIO PROMOCION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Facturación
Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
Comuna
San Rafael
Impuesto
34444,34
Dirección de Envío de la Factura
Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREBAS
Razón Social
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA
R.U.T.
76.878.952-5
Sucursal
FERREBAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141904
Oxígeno O
3
Unidad no definida
ACIDO MURIATICO
ACIDO MURIATICO QCA UNIV 1 LT
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
12163501
Sellador de cementación
5
Unidad no definida
SELLADOR ACRILICO PINTABLE
SELLADOR ACRILICO PINTABLE BLANCO LANCO 300M
$ 1.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA
ESMALTE AL AGUA PINTUREC RECICLADO BLANCO LLAMA TINETA
$ 58.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.500
$ 117.500
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 4
BROCHA 4 SOYODA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 2
BROCHA 2 FERROMAX
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
PASTA MURO 6KG
PASTA MURO MOHICAN GALON M1 INTERIOR-EXTERIOR 6KG
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad no definida
ESPATULA 100MM
ESPATULA 100MM TOLMAT PRO 40016
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
CINTA PAPEL ENMASCARAR
CINTA PAPEL ENMASCARAR 48MM X 40 MTS SELLOCITA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31162704
Puntas de rodillo
4
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 9"
RODILLO CHIPORRO 9" WADFOW 230
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
DILUYENTE SINTETICO
DILUYENTE SINTETICO DIDEVAL 5LT
$ 7.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.933
$ 7.933
23131507
Tela para lijar
10
Unidad no definida
LIJA AL AGUA 120
LIJA AL AGUA 120
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 181.298
Descuento
$ 12
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.444
TOTAL OC
$ 215.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.