Orden de Compra. Nº3210-63-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-3-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3210-63-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-3-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3210-3-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 53-2023 del sistema Presupuesto Salud.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
Comuna San Rafael
Impuesto 114244,15
Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas29UnidadCOD:_40500010162_APOSITO ALGINATO AG. 10 X 12 CMCH20571 SUPRASORB A+AG COMPRESA ALGINATO CALCIO 10 X 10 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
42132205
Guantes quirúrgicos8825UnidadCOD:_40500040780_GUANTES P/EXAMEN LATEX NO ESTERIL (X-S)GEZ7077 GTE.EXAM.HEALTH TOUCH X-SMALL (100), X 100, HEALT-TOUCH, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.625 $ 220.625
47121903
Accesorios de limpiador por chorro de vapor o limpiador a presión11UnidadCOD:_40500000113_SOLUCION LIMPIADORA HERIDAS 250 ML VASHECH66703 ACTOLIND SOLUTION LIMPIADOR HERIDAS 350 ML LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
42131701
Cobertores para cirugía420UnidadCOD:_40500000068_PAÑO DE CAMPO 50 X 50 CM ESTERILKIT32032 KIT PANO SMMS 50X50 ESTERIL (CJ. X 100 UN.) HEALTH-KIT, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS. $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.660 $ 114.660
Total Neto $ 601.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.244
TOTAL OC $ 715.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.