Orden de Compra. Nº3210-77-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-7-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3210-77-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-7-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3210-7-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 29-2022 del sistema Presupuesto Contable.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación calle ignacio bascuñan 378 - dpto de salud
Comuna San Rafael
Impuesto 233776
Dirección de Envío de la Factura calle ignacio bascuñan 378 - dpto de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
GUIA DE DESPACHOENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE SOLICITARÁ FACTURAR.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AS SPA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T. 77.187.331-6
Sucursal AS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura190UnidadPAQUETES DE 10 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 DE 22 MIC DE ESPESOR (SIMILAR A VIRUTEX)BOLSA DE BASURA 50X70 X 10 UN IMPEKE DE VIRUTEX $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700
47121701
Bolsas de basura140UnidadPAQUETES DE 10 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA DE 70x90 DE 24 MIC DE ESPESOR (SIMILAR A VIRUTEX)BOLSA DE BASURA 70X90 X10UN IMPEKE DE VIRUTEX $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
47131803
Desinfectantes domésticos72UnidadCLORO EN GEL BOTELLAS DE 900 MLCLORO GEL 900ML IMPEKE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZAS DE 750 MLLAVALOZAS 750 ML IMPEKE $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50UnidadPACK DE GUANTES AMARILLOS (DE 2 UNIDADES) TALLA MPACK DE GUANTES AMARILLOS DE 2 UNIDADES TALLA M VIRUTEX $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
14111703
Toallas de papel200UnidadROLLOS DE TOALLA DE PAPEL (PARA MANOS) DE 250 METROS HOJA SIMPLE (1 HOJA)TOALLA DE PAPEL 250MTS HOJA SIMPLE OVELLA $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.000 $ 626.000
42132102
Cubre camillas200UnidadSABANILLAS DE PAPEL (SABANILLAS)SABANILLAS BLANCAS 48MT OVELLA $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000
Total Neto $ 1.230.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.776
TOTAL OC $ 1.464.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.