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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3210-77-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3210-7-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3210-7-L122 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
calle ignacio bascuñan 378 - dpto de salud |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
233776 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle ignacio bascuñan 378 - dpto de salud |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| GUIA DE DESPACHO | ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME SE SOLICITARÁ FACTURAR. |
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Proveedor |
AS SPA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
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R.U.T. |
77.187.331-6 |
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Sucursal |
AS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 190 | Unidad | PAQUETES DE 10 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 DE 22 MIC DE ESPESOR (SIMILAR A VIRUTEX) | BOLSA DE BASURA 50X70 X 10 UN IMPEKE DE VIRUTEX |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.700
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$ 62.700
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47121701
| Bolsas de basura | 140 | Unidad | PAQUETES DE 10 UNIDADES DE BOLSAS DE BASURA DE 70x90 DE 24 MIC DE ESPESOR (SIMILAR A VIRUTEX) | BOLSA DE BASURA 70X90 X10UN IMPEKE DE VIRUTEX |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 72 | Unidad | CLORO EN GEL BOTELLAS DE 900 ML | CLORO GEL 900ML IMPEKE |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.200
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$ 61.200
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47131810
| Productos para lavar platos | 20 | Unidad | LAVALOZAS DE 750 ML | LAVALOZAS 750 ML IMPEKE |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 50 | Unidad | PACK DE GUANTES AMARILLOS (DE 2 UNIDADES) TALLA M | PACK DE GUANTES AMARILLOS DE 2 UNIDADES TALLA M VIRUTEX |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.500
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$ 32.500
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14111703
| Toallas de papel | 200 | Unidad | ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL (PARA MANOS) DE 250 METROS HOJA SIMPLE (1 HOJA) | TOALLA DE PAPEL 250MTS HOJA SIMPLE OVELLA |
$ 3.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 626.000
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$ 626.000
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42132102
| Cubre camillas | 200 | Unidad | SABANILLAS DE PAPEL (SABANILLAS) | SABANILLAS BLANCAS 48MT OVELLA |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.000
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$ 358.000
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Total Neto
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$ 1.230.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 233.776
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$ 1.464.176
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.