Orden de Compra. Nº3212-102-SE23 "Adquisición de materiales de oficina para Departamento de Educación de Collipulli"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-102-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para Departamento de Educación de Collipulli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 425 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1098 ESQUINA BULNES
Comuna Collipulli
Impuesto 98575,99
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1098 ESQUINA BULNES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE PRODUCTOSlos productos deben ser entregados en Avenida Saavedra Sur 1098 esquina Bulnes en horario de 8:30 a 14:00 y 15:00 a 17:00, contacto recepción Denisse Matamala Mella fono 990118792
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaMATERIALES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTAMATERIALES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA $ 518.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.821 $ 518.821
Total Neto $ 518.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.576
TOTAL OC $ 617.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.