Orden de Compra. Nº3212-1237-SE14 "Materiales de oficina para Integracion,Compleduc"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-1237-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Integracion,Compleduc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-5-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO O ENTREGA

Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2463778.-

RECEPCION DE FACTURA

SOLO SE RECEPCIONARAN FACTURAS PREVIA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE  PRODUCTOS SEGÚN  ORDEN DE COMPRA.

SI LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS EN FORMA PARCIALIZADA DEBERAN VENIR SOLO CON GUIA DE DESPACHO, NO SE ACEPTARAN FACTURAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaMateriales de librería, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.-Materiales de librería, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.- $ 2.129.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.129.699 $ 2.129.699
Total Neto $ 2.129.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.129.699

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.