Orden de Compra. Nº3212-1520-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3212-342-L110 F-835"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-1520-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3212-342-L110 F-835
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-342-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR Nº 799
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 18519,49
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso24UnidadBlocks de dibujo grande  $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.752 $ 10.752
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora25UnidadResmas de papel fotocopia, tamaño oficio, extrablanco  $ 1.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.275 $ 49.275
14121503
Cartulina12UnidadCartulinas metálicas  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14121503
Cartulina12UnidadCartulinas doradas  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31201606
Calafateos24UnidadSilicona líquida en frasco  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
44101707
Corcheteras7UnidadCorcheteras  $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.086 $ 9.086
44101716
Perforadoras7UnidadPerforadoras metálicas  $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.086 $ 9.086
60141006
Juguetes didácticos6UnidadJuegos de salón: 3 naipes inglés, 3 naipe español  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
Total Neto $ 97.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.519
TOTAL OC $ 115.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.