Orden de Compra. Nº3212-186-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-186-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1098
Comuna Collipulli
Impuesto 119235,545
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE PRODUCTOSLOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS EN DIRECCION AVENIDA SAAVEDRA SUR  1098 EN HORARIO DE 8:30 A 14:00 Y 15:00 A 16:30 CONTACTO RECEPCION DENISSE MATAMALA MELLA FONO 990118792
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L
R.U.T. 76.622.491-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaMATERIALES DE ASEO SEGUN SOLICITUD DE COMPRAMATERIALES DE ASEO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA $ 627.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.556 $ 627.556
Total Neto $ 627.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.236
TOTAL OC $ 746.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.