Orden de Compra. Nº3212-190-SE19 "SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-190-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS:Los productos deben ser entregados en oficinas del DAEM, ubicado en calle Avda. Saavedra Sur Nº 1355 de Collipulli, en horario de oficina de Lunes a Viernes, entre las 8:30 y las 14:00 Hrs. Contacto recepción Cesar Lagos A. Fono 45-463760
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODATAL TEMUCO
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO
R.U.T. 76.232.153-k
Sucursal SODATAL TEMUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua20Unidad no definidaCONTRATAR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPALCONTRATAR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.