Orden de Compra. Nº3212-21-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3212-6-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-21-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3212-6-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA SEMILLITAS DE ILUSION UBICADA EN PASAJE LOS PEUMOS Nº742, POBLACIÓN LOS ROBLES, VILLA MININCO-COLLIPULLI
Comuna Collipulli
Impuesto 39729,95
Dirección de Envío de la Factura LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA SEMILLITAS DE ILUSION UBICADA EN PASAJE LOS PEUMOS Nº742, POBLACIÓN LOS ROBLES, VILLA MININCO-COLLIPULLI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecor S.A.
Razón Social CECOR S.A.
R.U.T. 76.010.151-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cecor S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172009
Buje de automotor1UnidadMANTENCION CORRECTIVA PARA BUS HYUNDAI PPU SPZX-50 PERTENECIENTE AL DAEMMANTENCION CORRECTIVA PARA BUS HYUNDAI PPU SPZX-50 PERTENECIENTE AL DAEM $ 209.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.105 $ 209.105
Total Neto $ 209.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.730
TOTAL OC $ 248.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.