Orden de Compra. Nº3212-276-SE16 "MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR DE COLLIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-276-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR DE COLLIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO:
ENTREGAR PORTADA DEL MALLECO 599 EN VILLA CORDILLERA DE COLLIPULLI FONO CONTACTO RECEPCIÓN FERNANDA PAREDES VEGA, FONO  9-56462669

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141909
Fósforo P5Unidad no definidaPAQUETES DE FÓSFORO MARCA COPIHUEPAQUETES DE FÓSFORO MARCA COPIHUE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
53131624
Toallitas húmedas12Unidad no definidaPAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS MARCA BABYSECPAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS MARCA BABYSEC $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
53131608
Jabones5Unidad no definidaBOTELLAS DE JABÓN HIPOALÉRGENICO DE 1 LITROBOTELLAS DE JABÓN HIPOALÉRGENICO DE 1 LITRO $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10Unidad no definidaBOTELLAS DE COLONIAS SIMOND CON DOSIFICADORBOTELLAS DE COLONIAS SIMOND CON DOSIFICADOR $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
13111042
Alcohol de polivinilo20Unidad no definidaBOTELLAS DE ALCOHOL DE 1 LITROBOTELLAS DE ALCOHOL DE 1 LITRO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante10Unidad no definidaPAQUETES DE TOALLA DESINFECTANTEPAQUETES DE TOALLA DESINFECTANTE $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
Total Neto $ 170.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 170.680

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.