Orden de Compra. Nº3212-347-SE10 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-347-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-299-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra ALCAZAR Nº 799
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos9Unidad no definidaLatas de cera para piso de madera, color rojoLatas de cera para piso de madera, color rojo $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.910 $ 269.910
47131615
Escobillones18Unidad no definidaEscobillones doña clorindaEscobillones doña clorinda $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020 $ 25.020
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción265Unidad no definidaLitros de jabón líquidoLitros de jabón líquido $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.350 $ 315.350
41105301
Cajas de gel265Unidad no definidaLitros de alcohol gel, envase de 5 litrosLitros de alcohol gel, envase de 5 litros $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.050 $ 681.050
14111704
Papel higiénico450Unidad no definidaRollos de papel higiénico Rollos de papel higiénico $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
14111703
Toallas de papel900Unidad no definidaRollos de toalla de papel Rollos de toalla de papel $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
Total Neto $ 1.732.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.732.330

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.