Orden de Compra. Nº3212-354-SE13 "Compra materiales para mantenimiento Esc.D-104"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-354-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para mantenimiento Esc.D-104
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS ESCUELA THOMAS ALVA EDISON  D-104, UBICADO EN BULNES Nº324 DE COLLIPULLI, DESDE LAS 8:30 a las 17:00hrs CONTACTO PARA RECEPCIÓN ADELA CHÁVEZ CAMPOS FONO (45)463784.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores3Unidad no definidaGuantes Cabretilla   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaPaquete de cinta aisladora varios colores  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad no definidaCinta aisladora color negro  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
60121251
Pintura al agua4Unidad no definidaTinajas pintura color beig  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
40141702
Grifos8UnidadLlaves lava manos temporizado  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200
31211903
Equipo para protección2UnidadLentes Antiparras  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPilas Grande similar marca Duracell  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoClavos 2"  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoClavos 2.5"  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoClavo de 3"  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoClavo de 4"  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
27112801
Brocas1JuegoJuego de brocas para metal  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27112801
Brocas1JuegoJuego de brocas para cemento  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201606
Calafateos4TuboTubo silicona transparente.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 320.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 320.740

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.