Orden de Compra. Nº3212-373-SE13 "Vidrios y materiales de Reparación para Esc .D-104 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-373-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Vidrios y materiales de Reparación para Esc .D-104
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-5-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Los productos deben ser entregados en oficinas de la escuela, ubicado en calle Bulnes Nº324 de collipulli, desde las 8.30 a 16:00. contacto para recepción Adela Chávez Campos, fono (45) 2463784.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado1Unidad no definidaVidrios diferentes medidas, según anexo adjuntoVidrios diferentes medidas, según anexo adjunto $ 312.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.010 $ 312.010
39101601
ampolletas halógenas4Unidad no definidaAmpolletaAmpolleta $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
39121402
Enchufes eléctricos8Unidad no definidaPlug grande mono metálico.Plug grande mono metálico. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
39121402
Enchufes eléctricos4Unidad no definidaPlug grande a chico Plug grande a chico $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
52161604
Adaptador de plus4Unidad no definidaAdaptadoresAdaptadores $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
31181604
Sello mecánico4Unidad no definidaCollerines  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
23171509
Soldadura1Metro LinealSoldadura un metro.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
26121630
Accesorios de cable30Metro LinealCable de artefacto 2 vías 2x74  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
Total Neto $ 378.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 378.680

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.