Orden de Compra. Nº3212-408-SE15 "TONER PARA ESC. F-98"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-408-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2015
Nombre de la Orden de Compra TONER PARA ESC. F-98
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-5-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE LOS PRODUCTOS

Los productos deben ser entregados en oficinas de la escuela  El Amanecer F-98, Avda. Marta González 1525 Pobl. Pablo Neruda de Collipulli, en horario de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00  horas. Contacto para recepción Denisse Castillo Benavides. Fono 45-2811938

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

La recepción de los productos se realizará solo si el pedido solicitado viene completo, de lo contrario se rechazará la entrega. No se justificará la entrega parcial del pedido y si el proveedor señala alguna dificultad para completarlo, este tiene la posibilidad de entregar lo que tiene con guía de despacho y una vez que esté completo, recién ahí se podrá emitir su factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE CARLOS
Razón Social JOSE CARLOS MONJE POZO
R.U.T. 14.032.727-1
Sucursal JOSE CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4Unidad no definidaTONER XEROX 106R02180TONER XEROX 106R02180 $ 36.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.360 $ 146.360
44103103
Tóner10Unidad no definidaTONER XEROX 108R00908TONER XEROX 108R00908 $ 58.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.900 $ 589.900
Total Neto $ 736.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 736.260

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.