Orden de Compra. Nº3212-564-SE16 "INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, COMPLEDUC."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-564-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, COMPLEDUC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-3-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 357099,49
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE FACTURA

LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA SE REALIZARÁ SÓLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ÉSTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO HASTA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, UNA VEZ RECEPCIONADOS TODOS LOS PRODUCTOS  PODRÁ EMITIR LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

DESPACHO

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EN OFICINAS DEL COMPLEDUC UBICADO EN AVENIDA SAAVEDRA NORTE N° 730 COLLIPULLI, DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 HORAS EN ADELANTE CONTACTO KATHERINE TORREJÓN FONO 45-2463778.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1UnidadINSUMOS DE FERRETERÍA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.INSUMOS DE FERRETERÍA SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 1.879.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.471 $ 1.879.471
Total Neto $ 1.879.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.099
TOTAL OC $ 2.236.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.