Orden de Compra. Nº3212-57-SE25 "Adquisición de materiales de ferretería para escuela cárcel."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-57-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para escuela cárcel.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 13163,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Los productos deberán ser entregados en la Dirección Calle Bilbao #131 (Cárcel de Collipulli), en los horarios de 09:00 a las 16:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTineta Esmalte al agua satinado SIPA (o similar)Tineta Esmalte al agua satinado SIPA (o similar) $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadBrocha 5/8 x 4Brocha 5/8 x 4 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadRodillo espuma poliéster 25 cmRodillo espuma poliéster 25 cm $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211501
Pinturas al esmalte1LitroDiluyente sintético 1 litroDiluyente sintético 1 litro $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 69.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.163
TOTAL OC $ 82.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.