Orden de Compra. Nº3212-572-SE15 "Servicio de mantención para fotocopiadoras, Compleduc"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-572-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención para fotocopiadoras, Compleduc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-9-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE FACTURA

SOLO SE RECEPCIONARAN FACTURAS PREVIA MANTENCION DE LA TOTALIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS SEGÚN  ORDEN DE COMPRA.

SI LA MANTENCION SE REALIZA EN FORMA FRACCIONADA DEBERA EMITIRSE SOLO GUIA DE DESPACHO, NO SE ACEPTARAN FACTURAS.

EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio debe realizarse en Compleduc, Avda. Saavedra Norte N°730, Collipulli, lunes a viernes desde 08:30 horas, contacto Olga Opazo Navarrete, fono 45-2463778.-

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac
Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
R.U.T. 9.344.969-k
Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaMantención fotocopiadoras, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.-Mantención fotocopiadoras, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.- $ 194.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.319 $ 194.319
Total Neto $ 194.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 194.319

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.