Orden de Compra. Nº3212-596-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA UN SUEÑO POR CUMPLIR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-596-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA UN SUEÑO POR CUMPLIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-3-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE MERCADERIA

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR UBICADA EN PORTADA DEL MALLECO 599 EN VILLA CORDILLERA DE COLLIPULLI FONO CONTACTO RECEPCIÓN PAOLA AEDO 98798889 Correo electrónico: paokar_82@hotmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121407
Regletas de conexiones6Unidad no definidaREGLETASREGLETAS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
26121634
Cable de cobre20Unidad no definidaMETROS DE CABLE 3 X 2.5METROS DE CABLE 3 X 2.5 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)3Unidad no definidaEQUIPOS DE EMERGENCIA LEDEQUIPOS DE EMERGENCIA LED $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
39111501
Artefactos fluorescentes1Unidad no definidaEQUIPO FLUORESCENTEEQUIPO FLUORESCENTE $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno2Unidad no definidaEQUIPOS HALOGENOSEQUIPOS HALOGENOS $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaAMPOLLETAS HALOGENASAMPOLLETAS HALOGENAS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
39111810
Interruptor de lámpara2Unidad no definidaPARTIDORESPARTIDORES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad no definidaTUBOS FLOURESCENTESTUBOS FLOURESCENTES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
Total Neto $ 162.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 162.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.