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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3212-596-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA UN SUEÑO POR CUMPLIR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3212-3-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE MERCADERIA |
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA
CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR UBICADA EN PORTADA DEL MALLECO 599 EN VILLA
CORDILLERA DE COLLIPULLI FONO CONTACTO RECEPCIÓN PAOLA AEDO 98798889 Correo
electrónico: paokar_82@hotmail.com
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121407
| Regletas de conexiones | 6 | Unidad no definida | REGLETAS | REGLETAS |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.940
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26121634
| Cable de cobre | 20 | Unidad no definida | METROS DE CABLE 3 X 2.5 | METROS DE CABLE 3 X 2.5 |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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32111503
| Diodos emisores de luz (LED) | 3 | Unidad no definida | EQUIPOS DE EMERGENCIA LED | EQUIPOS DE EMERGENCIA LED |
$ 29.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.700
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$ 89.700
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39111501
| Artefactos fluorescentes | 1 | Unidad no definida | EQUIPO FLUORESCENTE | EQUIPO FLUORESCENTE |
$ 19.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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39111520
| Artefactos de alumbrado halógeno | 2 | Unidad no definida | EQUIPOS HALOGENOS | EQUIPOS HALOGENOS |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.600
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$ 19.600
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad no definida | AMPOLLETAS HALOGENAS | AMPOLLETAS HALOGENAS |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.380
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$ 3.380
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39111810
| Interruptor de lámpara | 2 | Unidad no definida | PARTIDORES | PARTIDORES |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780
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$ 780
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39101701
| Tubos fluorescentes | 2 | Unidad no definida | TUBOS FLOURESCENTES | TUBOS FLOURESCENTES |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.980
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$ 1.980
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Total Neto
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$ 162.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 162.180
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.