Orden de Compra. Nº3212-601-SE14 "MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDÍN "ESTACIÓN INFANTIL""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-601-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDÍN "ESTACIÓN INFANTIL"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS:

LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARA SOLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ESTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VES QUE ESTE COMPLETO, RECIÉN AHÍ SE PODRÁ EMITIR SU FACTURA.

DESPACHO:LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SALA CUNA ESTACIÓN INFANTIL UBICADA EN SAAVEDRA NORTE Nº922 COLLIPULLI, CONTACTO CLAUDIA BALTIERRA FONO 77593355
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos1Unidad no definidaMATERIALES DE ASEO SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO.-MATERIALES DE ASEO SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO.- $ 1.146.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.240 $ 1.146.240
Total Neto $ 1.146.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.146.240

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.