Orden de Compra. Nº3212-62-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA F-835 ERICO HORNUNG MAISAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-62-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA F-835 ERICO HORNUNG MAISAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1098
Comuna Collipulli
Impuesto 66980,13
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE PRODUCTOSLOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AVENIDA SAAVEDRA SUR 1098 ESQUINA BULNES EN HORARIO 8:30 A 14:00 Y 15:00 HASTA 17:00, CONTACTO RECEPCION CESAR LAGOS ALMENDRA FONO 990877152
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definidaMATERIALES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTAMATERIALES DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA $ 352.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.527 $ 352.527
Total Neto $ 352.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.980
TOTAL OC $ 419.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.