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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3212-641-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONST. CIERRE FRONTAL PATIO CUBIERTO ESC. G-95 JOE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
258226,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-08-2014 |
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Proveedor |
ISLA NEGRA |
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Razón Social |
NICANOR JAIME CAMPOS ISLA
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R.U.T. |
10.520.396-9 |
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Sucursal |
ISLA NEGRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102702
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
$ 1.359.089,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.359.089
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$ 1.359.089
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Total Neto
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$ 1.359.089
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 258.227
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$ 1.617.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.