Orden de Compra. Nº3212-706-SE15 "MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA F-102 "CANADA""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-706-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA F-102 "CANADA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-5-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO:
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS DEL DAEM, UBICADO EN CALLE AVDA. SAAVEDRA SUR Nº 1355 DE COLLIPULLI, EN HORARIO DE OFICINA DE LUNES A VIERNES, ENTRE LAS 8:30 Y LAS 14:00 HRS. CONTACTO RECEPCIÓN CESAR LAGOS ALMENDRA.  FONO 45-2463766

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS:

LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARA SOLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ESTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VES QUE ESTE COMPLETO, RECIÉN AHÍ SE PODRÁ EMITIR SU FACTURA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1Unidad no definidaMATERIALES DE LIBRERÍA SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO.MATERIALES DE LIBRERÍA SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO. $ 199.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.955 $ 199.955
Total Neto $ 199.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 199.955

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.