Orden de Compra. Nº3212-769-SE16 "PINTURA Y OTROS PARA ESC.F-98"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-769-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y OTROS PARA ESC.F-98
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-3-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE LOS PRODUCTOS

Los productos deben ser entregados en oficinas de la escuela  El Amanecer F-98, Avda. Marta González 1525 Pobl. Pablo Neruda de Collipulli, en horario de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00  horas. Contacto para recepción Denisse Castillo Benavides. Fono 45-2811938


RECEPCIÓN DE PRODUCTOSLa recepción de los productos se realizará solo si el pedido solicitado viene completo, de lo contrario se rechazará la entrega. No se justificará la entrega parcial del pedido y si el proveedor señala alguna dificultad para completarlo, este tiene la posibilidad de entregar lo que tiene con guía de despacho y una vez que esté completo, recién ahí se podrá emitir su factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaDETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO $ 531.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.640 $ 531.640
Total Neto $ 531.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 531.640

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.