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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3212-778-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para cierre perimetral Esc. G-118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3212-10-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | Los productos
deben ser entregados en oficinas del DAEM, ubicado en calle Avda. Saavedra Sur
Nº 1355 de Collipulli, en horario de oficina de Lunes a Viernes, entre las 8:30
y las 14:00 Hrs.Cesar Lagos Almendra |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103201
| Enrejado de acero | 600 | Metro Lineal | Metros de alambre de puas | Metros de alambre de puas |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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31162404
| Grapas de ferretería | 6 | Unidad no definida | Kilos de Grapas | Kilos de Grapas |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 42.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.