Orden de Compra. Nº3212-820-SE14 "Materiales e insumos para Especialidad Construcciones Metálicas, Compleduc"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-820-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos para Especialidad Construcciones Metálicas, Compleduc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-3-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO O ENTREGA

Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2463778.-

 

RECEPCION DE FACTURA

SOLO SE RECEPCIONARAN FACTURAS PREVIA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE  PRODUCTOS SEGÚN  ORDEN DE COMPRA.

SI LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS EN FORMA PARCIALIZADA DEBERAN VENIR SOLO CON GUIA DE DESPACHO, NO SE ACEPTARAN FACTURAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151820
Manómetro1Unidad no definidaMateriales e insumos de ferretería, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.-Materiales e insumos de ferretería, según se detalla en resumen de pedido, como anexo adjunto.- $ 3.201.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.201.090 $ 3.201.090
Total Neto $ 3.201.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.201.090

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.