Orden de Compra. Nº3212-868-SE12 "Adquisición de Insumos de higiene y limpieza F-835"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-868-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de higiene y limpieza F-835
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE MERCADERIA

Los productos deben ser entregados en oficinas del DAEM, ubicado en calle Avda. Saavedra Sur Nº 1355 de Collipulli, en horario de oficina de Lunes a Viernes, entre las 8:30 y las 14:00 Hrs. Contacto recepción Cesar Lagos Almendra fono 45-463767

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado o`carrol
Razón Social PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 82.166.500-0
Sucursal supermercado o`carrol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1Unidad no definidaMateriales según detalle adjuntoMateriales según detalle adjunto $ 142.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.840 $ 142.840
Total Neto $ 142.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 142.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.