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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3212-874-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MP4 y Pendrives para Escuela G-131 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3212-12-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
27073,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS PEUMOS #742 POBLACION EL BOSQUE MININCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE MERCADERIA | Los productos
deben ser entregados en oficinas del DAEM, ubicado en calle Avda. Saavedra Sur
Nº 1355 de Collipulli, en horario de oficina de Lunes a Viernes, entre las 8:30
y las 14:00 Hrs. Contacto recepción Cesar Lagos Almendra Fono 45-463767
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Proveedor |
LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" |
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Razón Social |
INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
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R.U.T. |
9.983.363-7 |
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Sucursal |
LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52161543
| Grabadoras o reproductores de MP4 | 11 | Unidad no definida | MP4 LG 5GB | MP4 LG 5GB |
$ 10.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.890
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$ 120.890
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 6 | Unidad no definida | Pendrives 5 Gb kingston | Pendrives 5 Gb kingston |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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Total Neto
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$ 142.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.073
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$ 169.563
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.