Orden de Compra. Nº3212-93-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3212-4-LP24 CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI. LINEA 4"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3212-93-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3212-4-LP24 CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI. LINEA 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 88008
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAAVEDRA SUR 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDOS STORE
Razón Social SANDOS SPA
R.U.T. 77.319.537-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDOS STORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadALMACENAMIENTO, PARA CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, CON UNA VIGENCIA DE 24 MESES, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES TECNICAS ADJUNTAS. LINEA N°4.ALMACENAMIENTO, PARA CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 463.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.200 $ 463.200
Total Neto $ 463.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.008
TOTAL OC $ 551.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.