Orden de Compra. Nº3213-223-SE23 "INSTALACIONES ELECTRICAS DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3213-223-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2023
Nombre de la Orden de Compra INSTALACIONES ELECTRICAS DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-2-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 501472,2689071
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose hugo rivera martinez
Razón Social JOSÉ HUGO RIVERA MARTÍNEZ
R.U.T. 10.052.794-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jose hugo rivera martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad1GlobalINSTALACION ELECTRICA FARMACIA MUNICIPAL Y CECOSF SANTA MONICA, INMUEBLES Y DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE COMPRA N°134 ADJUNTA EN ANEXO PARA ESTA ORDEN DE COMPRA.  $ 2.639.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.639.328 $ 2.639.328
Total Neto $ 2.639.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 501.472
TOTAL OC $ 3.140.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.