|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3213-33-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3212-8-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
|
|
R.U.T. |
69.180.500-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
|
|
R.U.T. |
69.180.500-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
|
Comuna |
Collipulli
|
|
Impuesto |
967005,3192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
|
|
R.U.T. |
76.341.344-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121704
| Lápiz pasta | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA N°7, DEPTO DE SALUD | MATERIALES DE OFICINA |
$ 5.089.502,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.089.502
|
$ 5.089.502
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.089.502
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 967.005
|
|
$ 6.056.507
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.