Orden de Compra. Nº3213-448-SE19 "PROTESIS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3213-448-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3213-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo Rafael
Razón Social Hugo Rafael Espinoza Riffo
R.U.T. 9.435.608-3
Sucursal Hugo Rafael
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122003
Servicios de personal odontológico auxiliar49Unidad no definidaPrótesis Dentales Acrílicas Removibles para usuarios de los convenios odontológicos.  $ 31.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.532 $ 1.561.532
85122003
Servicios de personal odontológico auxiliar2Unidad no definidaPrótesis Dentales Acrílicas Removibles para usuarios del convenio SNAC del Departamento de Salud  $ 31.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.736 $ 63.736
Total Neto $ 1.625.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.625.268

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.