Orden de Compra. Nº3217-139-SE17 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS.-"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3217-139-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 172904,824005
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2017
TítuloDescripción
FACTURACIÓNFACTURAR A NOMBRE DE COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, RUT 61.102.008-2, DIRECCIÓN PLAZA SOTOMAYOR 592, VALPARAÍSO.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro41643Unidad Internacional COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.858 $ 231.119
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1734Unidad Internacional COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.498 $ 82.105
82121702
Servicios de copias a color3021Unidad Internacional COPIAS CONTADORES COLOR DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.987 $ 143.043
44101501
Fotocopiadoras1Unidad Internacional CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 453.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.759 $ 453.759
Total Neto $ 910.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.905
TOTAL OC $ 1.082.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.