Orden de Compra. Nº3217-3-SE18 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3217-3-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 318880,0875
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2018
TítuloDescripción
FACTURACIÓNFACTURAR A NOMBRE DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, RUT 61.102.008-2, DIRECCIÓN PLAZA SOTOMAYOR 592, VALPARAÍSO.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad Internacional CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 907.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.518 $ 907.518
82121701
Servicios de copias en blanco y negro83914Unidad Internacional COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.484 $ 465.723
82121701
Servicios de copias en blanco y negro638Unidad Internacional COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.986 $ 30.209
82121702
Servicios de copias a color5805Unidad Internacional COPIAS CONTADORES COLOR DE ACUERDO A CONTRATO. (LICITACIÓN PÚBLICA 2945-75-LP12) $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.835 $ 274.867
Total Neto $ 1.678.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.880
TOTAL OC $ 1.997.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.