Orden de Compra. Nº3217-45-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3217-45-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 406353
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&A
Razón Social COMERCIALIZADORA M&A SPA
R.U.T. 77.577.274-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M&A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181503
Trajes de trabajo protectores75UnidadBUZO DESECHABLE TALLA L  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
46181503
Trajes de trabajo protectores25UnidadBUZO DESECHABLE TALLA XXL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
46181503
Trajes de trabajo protectores100UnidadCINTA DE PAPEL 2 PULGADAS  $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.500 $ 151.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL AROMAS SURTIDOS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47121605
Limpiadores de suelo200UnidadLIMPIA PISO MULTIUSO 900CC AROMAS SURTIDOS  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47131805
Limpiadores de uso general200UnidadLAVALOZAS 750CC  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000
47131814
Limpiadores o pulidores de metal50UnidadLIMPIA METALES MARCA BRASSO O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES  $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000
47131603
Esponjas250UnidadVIRUTILLA FINA PARA LIMPIEZA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47121605
Limpiadores de suelo70UnidadLIMPIADOR PISO FLOTANTE 900CC MARCA TREMEX O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIVALENTES   $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.700 $ 91.700
47131803
Desinfectantes domésticos250UnidadPASTILLAS DE CLORO WC PARA ESTANQUE  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131816
Desodorantes50UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑAS AEROSOL  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSAS DE BASURA NEGRAS 10 UND 105 X 150 CM  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA ROLLO NEGRO 10 UND 50X70 CM  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31201515
Cintas de papel50PaqueteGUANTES DE NITRILO TALLA M 100 NR  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 2.058.700
Descuento $ 0
Cargos $ 80.000
IVA  19  % $ 406.353
TOTAL OC $ 2.545.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.