Orden de Compra. Nº3217-71-OC07 "3217-19-CO07 TIMBRES DEPTO AB"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3217-71-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2007
Nombre de la Orden de Compra 3217-19-CO07 TIMBRES DEPTO AB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 3217-19-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA DE LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA I ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR N° 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR N° 592
Comuna -1
Impuesto 1083
Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA TERESA MALVINA MADARIAGA HERRERA
R.U.T. 7.475.228-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121701
TIMBRES EN MADERA REDONDOS3UnidadTIMBRES EN MADERA REDONDOSTIMBRES CIRCULARES MANUALES SEGÚN MODELO EN ANEXO ADJUNTO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 5.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.083
TOTAL OC $ 6.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.