Orden de Compra. Nº3218-22-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3218-12-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3218-22-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3218-12-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3218-12-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-K
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-K
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARRIER SUR N° RESERVA1681036
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE SERVICIO

El detalle del servicio se encuentra indicado en los anexos "B" y "C" de las bases de licitación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Moreira Diaz
Razón Social CARLOS ALBERTO MOREIRA DIAZ
R.U.T. 8.656.315-0
Sucursal Carlos Moreira Diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de buses urbanos o superior contratados para efectuar el traslado de personal Armada a / desde Hualpén, cuya cantidad de buses, recorridos, horarios y otras especificaciones se indican en anexo "B" adjunto.   $ 1.076.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.040 $ 1.076.040
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadServicio de buses urbanos o superior contratados para efectuar el traslado de personal Armada a / desde Penco, Tomé, Dichato y Rafael, cuya cantidad de buses, recorridos, horarios y otras especificaciones se indican en anexo "C" adjunto.   $ 1.764.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.000 $ 1.764.000
Total Neto $ 2.840.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.840.040

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.